|
|
Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 16
| |
|
|
|
-
с орбиты
 Сообщение от madin
У меня по справкам 2НДФЛ за прошлый год уведомление пришло, что несоответствие ФИО/ИНН/паспортные данных у трех человек. Со своими данными сверила-всё верно. В налоговой сказали, что нужно самим работникам идти в налоговую и выяснять. Оказалось, что у одного сотрудника его ИНН оказался присвоен другому человеку, дали новый. У второго оказалось два ИНН )), писал заявление на отказ от одного. У третьего все данные его, а имя - его брата -близнеца. Вроде всё поправили. РСВ сейчас сдала, пока всё тихо)
Мне тоже в налоговой говорили что это больше самих людей волновать должно. у них на счетах не правильно отражается. Сейчас у меня
тоже товарищ с 2 ИНН
-
Хранитель
В назначении использования в документе полностью расписываете и счет и субконто для списания материалов (там как расчет счет списания и пишете)
[color=green][i][size=2]Самая трудная вещь на свете — это думать своей собственной головой. Вот, наверное, почему так мало людей этим занимаются. Генри Форд
-
Элита
 Сообщение от Волинат
Мы не открывали счет, работаем по пост оплате, иногда ждем долго денег. Я еще в казначейское сопровождение не вникала, пообщайтесь с Заказчиком. Вот еще хорошая группа, напишите, я думаю они более качественно ответят https://vk.com/goszakaz_spb.
Спасибо большое.
-
Осень
 Сообщение от ДушкаОля
коллеги, у кого есть спецодежда. какими документами учитываете в 1с 8,3? я не могу понять, почему документ Передача материалов в эксплуатацию, вкладка Спецодежда дает проводку Д26 К 10.11 субконто Амортизация ОС? Спец одежда разве не в материальных расходах должна быть?
У меня документ "Передача в эксплуатацию" по спецодежде формирует проводки 10.11- 10.10. А списываю я ее потом на затратные счета документом "Списание из эксплуатации"
-
Хранитель
 Сообщение от Рио-Рита
У меня документ "Передача в эксплуатацию" по спецодежде формирует проводки 10.11- 10.10. А списываю я ее потом на затратные счета документом "Списание из эксплуатации"
а какая статья затрат на затратном счете у вас? амортизация ОС? у меня в учетной политике стоит галка списание сразу в момент передачи.
-
 Сообщение от ДушкаОля
я такие переходящие периоды, чтобы не путаться самой, ставлю срок уплаты не конец месяца как для отпускных, а следующий день, как для зарплаты. не знаю, что мне будет за это, но иначе можно свихнуться с этой 6-ндфл
Я руководствуюсь этим
При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.
Если последний день квартала падает на выходной, то НДФЛ с отпускных и больняков перечисляю в последний рабочий день и в 6-НДФЛ этот посл. раб. день ставлю как срок уплаты.
-
Старожил
 Сообщение от Наталья В
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если в курсе.
Гособоронзаказ по 275-ФЗ. Мы один из мелких исполнителей.
Заказчик просит открыть счет в Казначействе, но при этом утверждает, что после получения товара без предоплаты и документов, сможет оплатить на наш обычный расчетный счет. Сумма 1 млн.
Не могу понять зачем тогда нужен счет в Казначействе? Или заказчик пытается ввести в заблуждение? И день мы потом будем сто лет ждать на этот счет в Казначействе.
Ранее по гоз.заказам всегда деньги приходили на специально открытые спец. счета. Но в обычных банках, с Казначейством ещё не работали.
Спасибо.
Где то читала по диагонали, что сумма до 1млн может быть оплачена на рсч, но тогда вроде и спецсчет не нужен... хотя там может и не про это было...
Под моим ником часто пишет муж...
-
Хранитель
Субконто Вы самостоятельно формируете для своего затратного счета в "Назначении использования" внутри "передачи в экплуатацию".
[color=green][i][size=2]Самая трудная вещь на свете — это думать своей собственной головой. Вот, наверное, почему так мало людей этим занимаются. Генри Форд
-
Хранитель
 Сообщение от Vika expr
Субконто Вы самостоятельно формируете для своего затратного счета в "Назначении использования" внутри "передачи в экплуатацию".
у меня не дает выбирать субконто, только если в проводках ручной корректировкой. нашла в самой спецодежде назначение использования. но сами счета там не фигурируют. Способ отражения расходов - стоит обособленное подразделение.
-
Практически кекс
 Сообщение от Vika expr
Дата оприходовая как товар поступил на склад к Вам, есть ГТД, документы от перевозчика, но выставляете курс евро как была оплата, по-другому 60.22 и 60.21 не схлопнется никогда. В момент перехода права собственности можно поставить, но тогда это товар в пути, а только потом оприходование на склад после ГТД и привоза. Если не понятно как провести в 1с, то пишите в личку - так быстрее будет.
Спасибо, меня интересует теория, в 1С как провести я найду, она у меня все равно не типовая)
Ваши права в разделе
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума
|
|
|
Закладки