|
|
Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 16
| |
|
|
|
-
Наш человек
 Сообщение от Нечёска
пока ничего не делать
но телефон именно вашего инспектора в отделе вэд раздобыть посоветую
в 26-й налоговой очень душевные тетеньки, например, всегда связь держу)
дозвонилась, фиг нам, а не вычет.
Пожалуйста, обьясните, насколько меня грамотно проконсультировали интересно, у меня импорт впервый раз Белорусский.
Если заявление подали 29.12.18 и оплатили ндс в этот день, то получив заявление с налоговой с отметкой январем - это 100% вычет 1 квартала 2019??? Инспектор говорит да. Я собиралась его 4 кв учитывать
-
Наш человек
 Сообщение от Каплюша
Документы все приложили, отправили? Заявление не быстро проверяют, тем более у них сейчас проблема со всеми отчетами.
да, все доки приложила. Не заполнила как оказалось 3 раздел, я его в программе вообще в упор не заметила. И электронная отчетность пропустила заявление спокойно, без целого раздела
-
Наш человек
Девушки, в книге покупок за декабрь должна быть эта строчка покупки у Белоруссии (в поле ндс 0), если заявление в январе?
-
Ветеран
Столкнулась с такой проблемой в первый раз, в декабре 2018 года, по согласованию сторон были внесены изменения в реализацию. А именно составлены корректировочные счета-фактуры в 4 кв. по реализации в 3 кв 2018 года в сторону уменьшения (вернули часть товаров) . Я создаю декларацию по НДС за 4 в 18г. формирую в ней дополнительный лист с корректировкой реализации, но в декларации по НДС этот доп лист не заполняется, значит необходимо подать корректировку декларации по НДС за 3 кв. ? Или как это делается?
-
Космонавт
у меня все висит ССЧ. Волноваться?
-
Наш человек
 Сообщение от Александрия
у меня все висит ССЧ. Волноваться?
у меня тоже висит ну и пусть висит
-
Элита
 Сообщение от Natalyev
Столкнулась с такой проблемой в первый раз, в декабре 2018 года, по согласованию сторон были внесены изменения в реализацию. А именно составлены корректировочные счета-фактуры в 4 кв. по реализации в 3 кв 2018 года в сторону уменьшения (вернули часть товаров) . Я создаю декларацию по НДС за 4 в 18г. формирую в ней дополнительный лист с корректировкой реализации, но в декларации по НДС этот доп лист не заполняется, значит необходимо подать корректировку декларации по НДС за 3 кв. ? Или как это делается?
если я продавец:
- при уменьшении реализации (цена, количество) составляю корр. сч/ф и она заносится в книгу покупок в том периоде, когда составлена
- при увеличении реализации да, доп. лист и в книгу продаж в периоде, когда была реализациия, и подаетсяуточненная декла
для покупателя все заносится или в кн продаж или в кн покупок по факту получения корр. сч/ф
У надежды глаза больше, чем у страха (с)
-
Уважаемые абоненты!
В связи с переходом ФНС на новое программное обеспечение на отчеты, отправленные в адрес налоговых органов после 20 декабря 2018 года, налоговыми органами до сих пор не сформированы подтверждающие документы.
Ориентировочная дата начала формирования подтверждающих документов налоговыми органами - 31 января 2019.
-
Ветеран
Я продавец, уменьшается счф на отгрузку в 3 кв., корректировочная счф делается в 4 кв.. какие действия?
-
с орбиты
 Сообщение от madin
У меня ни разу не было штрафа. Присылали требование на уплату недоимки и сумму пеней. А если сами всё доплатите, то скорее всего просто пени насчитают. Отслеживайте по справке о состоянии расчётов и потом заплатите пени.
+1 по взносам только пени начисляли, вот ндфл с прошлого года было
Папа Виталик+мама Света=Максюня(23.02.2008)
Ваши права в разделе
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума
|
|
|
Закладки