|
|
Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 10
| |
|
|
|
-
Ветеран
 Сообщение от Valuable
Даниил спасибо за ответ. Соглашение с Великобританией есть. Я пока прикидываю всевозможные варианты и их сложности. На сегодня я думаю так:
1) Открывать компанию в Англии не целесообразно как я думаю. У меня офис и работники в России, соответственно все расходы здесь и в рублях, я потом их сюда никак не заведу. Опять же изменения о КИК.
2) Английская компания заключает договор с моей российской компанией и работает напрямую. Придется заниматься оформлением паспорта сделки, открывать валютный счет. Здесь нужно проработать вопрос с НДС, материальными носителями и права в любом случае будут принадлежать Англии
3) Английская компания покупает долю 20% в моей компании и финансирует. С таким вариантом никогда не сталкивалась и трудностей не знаю. Но пока как вариант. Тут получается те же КИК и МСФО но уже в моем учете
4) Английская компания открывает дочернюю компанию в России. Доходов у нее не будет, она нужно только для того что бы платить моей компании за разработку. Тут вопрос может представительство более подходит под эти цели? Если нет то думаю на усн 6% с пустой декларацией. Тут получается КИК и МСФО.
Хочется выбрать простой грамотный вариант. Может быть и с расходами на открытие за 100 тыс, но в будущем не сложный. Буду очень рада советам и дополнениям по рискам и сложностям в каждом варианте от знающих людей.
Из прошлого топика!
-
Мега-элита
 Сообщение от @Кися@
мы копию берем, вернее они отдают только копию
 Сообщение от Милла
копию берете. Оригинал сейчас приравнивается к постановке на учет по месту пребывания. Они всегда с собой носят
Спасибо! А то мне ИГ отдала оригинал, но я тоже подумала, что оригинал ей лучше у себя держать.
-
Космонавт
 Сообщение от Elen.ka
Коллеги, взываю к общему разуму
Как Вы храните счета-фактуры, приход которых отражаете по дате поступления, а не по дате счета-фактуры?
1. подкалываете по дате прихода, на счете-фактуре ставите дату поступления. Как тогда при встречке ищете счета-фактуры или "вспоминаете" куда нужно подколоть при замене документов.
2. подкалываете по дате счета-фактуры. А книгу покупок как тогда?
3. свой вариант ... Прошу поделиться опытом.
Я уже не могу... с этими счетами-фактурами, как мартышка с очками. Тут посмотрел, там посмотрел. Программу загрузил, в ней поискал. Столько лишних телодвижений и трудозатрат. А когда частично принимать к вычету, то куда ее? А электронную?
Возможно есть более простой способ, а я не додумываюсь до него.
Буду благодарна за ответы 
Лена, я пошиваю по дате счф
-
Мега-элита
 Сообщение от Elen.ka
Коллеги, взываю к общему разуму
Как Вы храните счета-фактуры, приход которых отражаете по дате поступления, а не по дате счета-фактуры?
1. подкалываете по дате прихода, на счете-фактуре ставите дату поступления. Как тогда при встречке ищете счета-фактуры или "вспоминаете" куда нужно подколоть при замене документов.
2. подкалываете по дате счета-фактуры. А книгу покупок как тогда?
3. свой вариант ... Прошу поделиться опытом.
Я уже не могу... с этими счетами-фактурами, как мартышка с очками. Тут посмотрел, там посмотрел. Программу загрузил, в ней поискал. Столько лишних телодвижений и трудозатрат. А когда частично принимать к вычету, то куда ее? А электронную?
Возможно есть более простой способ, а я не додумываюсь до него.
Буду благодарна за ответы 
Я по первому варианту. Когда ищу смотрю базу, если не нахожу в нужном месте
-
2кота2кошки
 Сообщение от Elen.ka
Анна, спасибо 
У Вас систематика такая?
1 папка = 1 клиент.
Внутри папки алфавит и по нему лежат вместе договоры, ату, счета-фактуры. Правильно?
А если клиент большой и у него только папка под счета-фактуры на квартал?
У меня просто внутри папки систематика другая.
счета-фактуры покупка, счета-фактуры реализация, накладные покупка, накладные продажа.
одна папка - несколько клиентов (сколько влезет)
лежат вместе - накладная (акт), ТТН (если есть), счф
договоры всегда отдельно - у юристов
если принимаю (к примеру) февральскую поставку апрелем, то кладу все равно в февраль, в хронологическом порядке - потому что у поставщика отражено в феврале.
неважно, как я отразила - это есть в программе и будет видно в книге покупок
Когда ты живёшь правильно, не совершаешь поступки, за которые тебе будет стыдно, то судьба сама несёт тебя в нужную сторону! (С)
За что борешься - на то и напорешься.
материнский инстинкт сильнее трудовой совести! (должен быть)
все главбухи оказываются хорошо знакомы с ненормативной лексикой, когда речь заходит о нашем законодательстве
Хороший бухгалтер стОит дорого, плохой - еще дороже

-
Наш человек
Люди, я тут прочитала, что для малых предприятий лимит кассы устанавливать необязательно. Чё, правда? 
У меня в последнее время только немалые были, а тут новая лавочка. Да еще и на УСН, розница. Я все забыла))
-
Мега-элита
 Сообщение от Vadelma
Люди, я тут прочитала, что для малых предприятий лимит кассы устанавливать необязательно. Чё, правда? 
Правда. Можно не устанавливать.
-
совершенно летняя
А что с 01.01.2016 собираются постепенно переводить всех на электронные кассы - уже слышали?
-
Наш человек
 Сообщение от trampampus
Правда. Можно не устанавливать.
Неплохо))
Хорошо, что подотчеты рисовать не нужно будет.
 Сообщение от Карита
А что с 01.01.2016 собираются постепенно переводить всех на электронные кассы - уже слышали?
Угу. Мы только регистрируем первую кассу, надеюсь, она еще долго действительна будет.
-
Космонавт
 Сообщение от Карита
Частично принятые - не было пока таких, но думаю, ксерить и с пометкой принятой суммы (ну то есть ясно, что оригинал там, где первый раз подшита).
Электронные - распечатываю и тоже по дате регистрации.

 Сообщение от Александрия
Лена, я пошиваю по дате счф
Саша! Расскажи, как ты потом книгу покупок проверяешь?
Мне надо как-то извернуться, чтобы они и в одном месте и по датам....
Девчонки на работе предлагают все счета-фактуры складывать в одну папку, а потом когда книгу сформировал, то разложить по датам, но в отчетный период не до разложить и груды счетов-фактур на рабочем столе тоже не вариант.
 Сообщение от Б@ся
Я по первому варианту. Когда ищу смотрю базу, если не нахожу в нужном месте

 Сообщение от Нечёска
одна папка - несколько клиентов (сколько влезет)
лежат вместе - накладная (акт), ТТН (если есть), счф
договоры всегда отдельно - у юристов
если принимаю (к примеру) февральскую поставку апрелем, то кладу все равно в февраль, в хронологическом порядке - потому что у поставщика отражено в феврале.
неважно, как я отразила - это есть в программе и будет видно в книге покупок
Вот!!! Золотые слова Все!!!
Девочки, спасибо  
Ваши права в разделе
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума
|
|
|
Закладки