|
|
Давайте вместе заполнять 3НДФЛ(налоговую декларацию) - продолжение
| |
|
|
|
-
с орбиты
 Сообщение от ganetta88
Ирина, Вы уже мне как-то очень помогли, за что огромное спасибо. Теперь в начале 2016г.хочу подать документы на вычет на лечение. Вы уже отвечали, что понадобится только справка об оплате услуг, а сейчас смотрю на сайте налог.ру и вижу целый перечень (договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;
платёжныхе документы, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на лечение и (или) покупку медикаментов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т.п.).
Если, кроме справки об оплате оказанных услугах ничего из этого перечня не надо, на какие документы можно будет сослаться при подаче декларации в инспекцию?
И второй вопрос. Если я часть лечения прошла в конце 2015г., а потом еще буду лечмться в 2016, я могу подать декларацию за 2015г. ( у меня лечение130000руб), а потом в 2017г. за 2016 ( примерно будет 60000)?
На письмо ФНС от 22 ноября 2012 г. N ЕД-4-3/19630@
В частности , по социальному вычету на лечение и Приобретение медикаментов установлен следующий перечень
"ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
- Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
- Договор на лечение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему (в случае заключения) - копия <1>
- Справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации <2> - оригинал
- Рецептурный бланк <3> со штампом "Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика" - оригинал
- Документы, подтверждающие оплату медикаментов (например, чек ККМ) - копия <1>
- Документ, подтверждающий степень родства <4> (например, свидетельство о рождении) - копия <1>
- Документ, подтверждающий заключение брака <5> (например, свидетельство о браке) - копия <1>
Заявление на возврат НДФЛ <6> (см. образец)
--------------------------------
<1> Налоговый орган вправе запросить оригиналы.
<2> Выдается медицинским учреждением; форма Справки утверждена приказом Минздрава России и МНС России от 25.07.2001 N 289/БГ-3-04/256.
<3> Выдается лечащим врачом; представляется в случае приобретения медикаментов.
<4> Представляется в случае оплаты лечения и приобретения медикаментов для родителей и детей.
<5> Представляется в случае оплаты лечения и приобретения медикаментов для супруга.
<6> Представляется в случае, если в налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату."..
Обращаю внимание, что :
- в п.2 перечня указано , что копия договора предоставляется "в случае заключения" . Вы вправе сообщить что договор не заключали , либо если и заключали то предоставлять его не обязаны ,поскольку в нем содержится информация , содержащая врачебную тайну .
- Пункты 4-5 относятся только к расходам на покупку лекарственных средств ,
- согласно абз.2 письма " направляемые перечни документов являются исчерпывающими и расширенному толкованию не подлежат."(с)
Насчёт 2го вопроса, За 2015 год Вы вправе заявить только суммы на лечение, которые были оплачены в 2015 и подтверждены соотв.справкой МУ .
-
Старожил
 Сообщение от Irinа-N
Значит неправильно Вам на работе посчитали стандартные вычеты.
Должны были предоставлять вычет в КАЖДОМ месяце , вплоть до августа включительно , и до тех пор пока доход не достиг 280 тыс , несмотря на то что в некоторые месяцы до наступления отпуска по уходу у вас не было дохода .
См. Письмо МИНФИНА РОССИИ ОТ 23.07.2012 № 03-04-06/8-207
В программе советую такие месяцы , с нулевым доходом , внести . Просто указать месяц, код дохода 2000 и сумму 0.
Ирина, спасибо!
Значит я заполняю и отношу декларацию как получается с несовпадемыми данными по 2ндфл
Налоговая разбирается и возмещает.
-
с орбиты
 Сообщение от Florecita
Ирина, спасибо!
Значит я заполняю и отношу декларацию как получается с несовпадемыми данными по 2ндфл
Налоговая разбирается и возмещает.
Да. Постарайтесь корректно заполнить вкладку стандартных вычетов и раздел с доходами .
Если у вас доход с начала года превысил 280 тыс только в декабре, то сумма вычета должна получиться 15400 р
-
Старожил
ИРИНА, всё понятно. СПАСИБО!
-
Старожил

 Сообщение от Irinа-N
Да. Постарайтесь корректно заполнить вкладку стандартных вычетов и раздел с доходами .
Если у вас доход с начала года превысил 280 тыс только в декабре, то сумма вычета должна получиться 15400 р
Ирина, только я с апреля по август была в декретном отпуске, он тоже входит в "налоговый период за который предоставляются налоговые вычеты"?
У меня 15400 (как Вы посчитали) выходит, если во вкладке "доходы" я проставляю по коду 2000 доход 0 руб за 4 и 5 месяц...
Ирина, я прилагаю кусок из 2 ндфл, посмотрите еще раз своим "острым глазом" - в моем понимании 280 тыс у меня только к 8 месяцу... (если в 7 месяце была не облагаемая сумма она же не учитывается?)
Пытаюсь осознать фразу "стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику за каждый меряц налогового периода путем уменьшения в каждом месяце налогового периода налоговой базы на соответствующий установленный размер вычета."
-
с орбиты
 Сообщение от Florecita
Ирина, только я с апреля по август была в декретном отпуске, он тоже входит в "налоговый период за который предоставляются налоговые вычеты"?
У меня 15400 (как Вы посчитали) выходит, если во вкладке "доходы" я проставляю по коду 2000 доход 0 руб за 4 и 5 месяц...
Ирина, я прилагаю кусок из 2 ндфл, посмотрите еще раз своим "острым глазом" - в моем понимании 280 тыс у меня только к 8 месяцу... (если в 7 месяце была не облагаемая сумма она же не учитывается?)
Пытаюсь осознать фразу "стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику за каждый меряц налогового периода путем уменьшения в каждом месяце налогового периода налоговой базы на соответствующий установленный размер вычета."
Отпуск по БиР входит в этот период
И да, доходы учитываются в той части ,которая подпадает под налогообложение
Прошу не писать мне в ЛС вопросы, которые можно задать в профильных топиках

-
Участник
Девочки, ещё назрел вопрос. Квартиру продаём, стоимость в дкп реальная, поэтому будем платить налог...скажите как Уго уменьшить грамотно?
Купили за 4700, долевая с супругом, он получил часть вычета, сейчас в январе на остаток подадим на эту квартиру.
Я не получала своего ничего.
Продаём за 6, соответственно 13% платим от 1300...можно как-то уменьшить? Читала про вычеты и что-то совсем запуталась.. И играет ли роль если в 16 году продать а не в 15??
А если мы в 16 продадим и купим сразу другую, там можно взаимозачёт сделать и какие это суммы будут?
-
с орбиты
 Сообщение от SweetLips
Девочки, ещё назрел вопрос. Квартиру продаём, стоимость в дкп реальная, поэтому будем платить налог...скажите как Уго уменьшить грамотно?
Купили за 4700, долевая с супругом, он получил часть вычета, сейчас в январе на остаток подадим на эту квартиру.
Я не получала своего ничего.
Продаём за 6, соответственно 13% платим от 1300...можно как-то уменьшить? Читала про вычеты и что-то совсем запуталась.. И играет ли роль если в 16 году продать а не в 15??
А если мы в 16 продадим и купим сразу другую, там можно взаимозачёт сделать и какие это суммы будут?
в каком году приобретена квартира /получена собственность? У вас по 1/2 доле? вычет заявлял только муж ?
-
Участник
Покупка дду 14г, акт пп14, собственность 15г. По 1/2 на нас. Вычет заявил супруг за 2014 год, я не работаю и поэтому пока не подавала ничего.
Получил только часть за 14г. Остаток ещё не подавали. Покупка за наличные была.
-
с орбиты
 Сообщение от SweetLips
Девочки, ещё назрел вопрос. Квартиру продаём, стоимость в дкп реальная, поэтому будем платить налог...скажите как Уго уменьшить грамотно?
Купили за 4700, долевая с супругом, он получил часть вычета, сейчас в январе на остаток подадим на эту квартиру.
Я не получала своего ничего.
Продаём за 6, соответственно 13% платим от 1300...можно как-то уменьшить? Читала про вычеты и что-то совсем запуталась.. И играет ли роль если в 16 году продать а не в 15??
А если мы в 16 продадим и купим сразу другую, там можно взаимозачёт сделать и какие это суммы будут?
 Сообщение от SweetLips
Покупка дду 14г, акт пп14, собственность 15г. По 1/2 на нас. Вычет заявил супруг за 2014 год, я не работаю и поэтому пока не подавала ничего.
Получил только часть за 14г. Остаток ещё не подавали. Покупка за наличные была.
Если при продаже не хотите или не можете занизить стоимость до 4700 , то в принципе выход есть для минимизации налога, при условии что вы в том же году купите новое жильё и получите на него право собственности ( или АПП , если первичка)
В Дкп на продажу оцениваете долю супруга в 2350 т, вашу - в 3650 т.
Т.о. у мужа налог нулевой ,а у вас н/о доход получится 1300 т (3650- 2350) , который Вы сможете зачесть в счёт вычета с покупки
Ваши права в разделе
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума
|
|
|
Закладки