|
|
Давайте вместе заполнять 3НДФЛ(налоговую декларацию) - продолжение
| |
|
|
|
-
с орбиты
 Сообщение от Трощ
Спасибо.
Перерыв все документы нашла, что декларацию подавала за 2011 год в конце 2012 г, но не приложила заявление с данными куда перевести деньги, поэтому и было такое письмо от января 2013 года.
У меня еще вопрос (извиняюсь, что могли уже сто раз задавать, но мне с этими налогами вообще ничего никогда не понятно):
За 2013 год муж со всех своих доходов получил имущественный налоговый вычет, но за 2013 год есть договора на лечение меня и ребенка. Можно ли получить вычет за лечение, осуществленное в 2013 году через декларацию, подаваемую за 2014 год?
Нет, потому что социальные вычеты нельзя переносить на др.периоды. Но, если муж на данный момент не получил имущественный вычет полностью, можно подать уточненную декларацию за 2013 г, включив в нее расходы на лечение.
-
Мега-элита
Если подавать корретировку, то в заявление нужно писать сумма, которую должны доначислить?
When nothing goes rigth....go left!
я Даша 
-
Старожил
 Сообщение от Irinа-N
Нет, потому что социальные вычеты нельзя переносить на др.периоды. Но, если муж на данный момент не получил имущественный вычет полностью, можно подать уточненную декларацию за 2013 г, включив в нее расходы на лечение.
Еще не получил в полном объеме.
В этом случае, как я поняла из топика, желательно за 2013 год взять справки из мед учреждений на имя мужа?
-
с орбиты
 Сообщение от Трощ
Еще не получил в полном объеме.
В этом случае, как я поняла из топика, желательно за 2013 год взять справки из мед учреждений на имя мужа?
Да)
-
с орбиты
 Сообщение от sveek
у нас вчера тоже заявление на предоставление работодателю справки не приняли совместно с декларацией(( сказали ждать проверки(
 Сообщение от U2)
У нас приняли, теперь вот думаю подготовят ли ее в месячный срок?!
Накопала вот такое разъяснение:
"Вопрос: Физическое лицо в 2013 г. за счет собственных средств приобрело квартиру стоимостью 3,7 млн руб. 28 февраля 2014 г. им были сданы в инспекцию:
- налоговая декларация по НДФЛ за 2013 г., подтверждающая сумму имущественного вычета за 2013 г. в размере 900 тыс. руб.;
- документы, подтверждающие право на получение имущественного вычета;
- заявление на выдачу уведомления для представления его налоговому агенту на получение имущественного вычета в 2014 г. по месту работы в сумме 1100 тыс. руб.
В соответствии с п. 8 ст. 220 НК РФ право на получение налогоплательщиком имущественных налоговых вычетов у налоговых агентов должно быть подтверждено налоговым органом в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи заявления налогоплательщика и документов, подтверждающих право на получение имущественных налоговых вычетов. Однако по истечении указанного срока уведомление физическому лицу не выдали. В инспекции заявили, что такое уведомление может быть выдано только по окончании камеральной проверки декларации, которая проводится в течение трех месяцев, то есть уведомление физическое лицо получит не позднее 28 мая. Правы ли работники налоговой инспекции?
Ответ: Если право на получение имущественного вычета по НДФЛ подтверждено документами и в декларации за 2013 г. отражен остаток вычета, переходящий на следующий налоговый период, налоговая инспекция должна проверить его правильность и выдать уведомление для представления его налоговому агенту в срок, не превышающий 30 календарных дней.
Обоснование: В соответствии с абз. 4 п. 8 ст. 220 Налогового кодекса РФ право на получение налогоплательщиком имущественного налогового вычета у налогового агента в соответствии с настоящим пунктом должно быть подтверждено налоговым органом в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи письменного заявления налогоплательщика и документов, подтверждающих право на получение имущественного налогового вычета, указанных в пп. 3 и 4 п. 1 вышеуказанной статьи.
В случае если имущественный вычет не был полностью использован налогоплательщиком в году приобретения жилья, его остаток переносится на следующие налоговые периоды (п. 9 ст. 220 НК РФ).
В рассматриваемой ситуации для выдачи уведомления для представления его работодателю физического лица - налоговому агенту налоговая инспекция должна проверить налоговую декларацию по НДФЛ за 2013 г. и убедиться в правильности исчисления остатка имущественного вычета, переходящего на следующий налоговый период.
Согласно п. 22.3 Порядка заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), утвержденного Приказом ФНС России от 10.11.2011 N ММВ-7-3/760@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), Порядка ее заполнения и формата налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)", указанная сумма отражается в пп. 2.10 листа И декларации (строка 260).
После проведения камеральной проверки представленной декларации налоговым органом и подтверждения ее правильности принимается решение о выдаче уведомления о подтверждении права налогоплательщика на имущественный налоговый вычет (Письмо ФНС России от 24.10.2012 N АС-4-2/18053@), а физическому лицу выдается уведомление по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 25.12.2009 N ММ-7-3/714@. Информация о выданном уведомлении заносится в журнал регистрации предоставленных имущественных налоговых вычетов (Приложение N 2 к Приказу ФНС России от 30.08.2010 N ММВ-7-3/421).
Согласно п. 2 ст. 88 НК РФ камеральная налоговая проверка проводится в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации.
Налицо правовая коллизия: с одной стороны, срок проверки декларации составляет три месяца (п. 2 ст. 88 НК РФ), а с другой - право на получение налогоплательщиком имущественных налоговых вычетов у налоговых агентов должно быть подтверждено налоговым органом в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи заявления налогоплательщика и документов, подтверждающих это право (абз. 4 п. 8 ст. 220 НК РФ). При этом обе нормы закреплены в одном и том же правовом акте - НК РФ.
В этом случае должно применяться одно из главных правил толкования законодательства - правило приоритета специальных норм над общими (Определение Конституционного Суда РФ от 05.10.2000 N 199-О). То есть при наличии двух противоречащих друг другу норм предпочтение должно отдаваться специальной норме.
Пункт 2 ст. 88 НК РФ регулирует вопросы проведения камеральных проверок по всем налогам и, соответственно, является общей нормой, а абз. 4 п. 8 ст. 220 НК РФ регламентирует только вопрос срока выдачи уведомления по НДФЛ, следовательно, последняя норма является специальной.
Таким образом, налоговая инспекция должна выдать уведомление в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи заявления налогоплательщика и документов, подтверждающих это право, то есть в рассматриваемой ситуации не позднее 28 марта 2014 г.
С.В.Никитина
Институт
профессиональных бухгалтеров России
08.05.2014"
Источник
-
со звезды
Ну, это разъяснение не ФНС и исполнению налоговиками не подлежит. Тут надо напирать на то, что в НК ограничений на одновременную подачу нет. Если отказывают - должны ссылаться на конкретные статьи законодательства.
-
с орбиты
Это понятно.) Можно использовать выдержки из этого письма например при составлении жалобы, если заявление не принимают, либо выдают уведомление нарушая срок в 30 дней.
-
Мега-элита
девочки, подскажите плз...в том году плавала в этом вопросе и в этом - опять25...
Подаю на «квартирный вычет» второй год.
Я за год поменяла 3 места работы (любит мой работодатель перекидывать людей)
в 1 и 3 месте бухгалтер забыл дать мне вычет на ребенка, во 2 месте предоставляли
1-мне галочку "расчет стандартных вычетов предоставлять по этому источнику" ставить на какой работе - где уже давали вычет?
2-а там где мне давали вычет – мне ставить Общая сумма дохода и Облагаемая сумма равными? Как и в 2 НДФЛ «налоговая база». Ведь по идее облагаемая сумма должна быть ниже, если б бухгалтер мне дал эти вычеты
3-налоговая сама посчитает какую сумму мне вернут как вычет на ребенка а какую как имущественный?
4-и вопрос о смене налоговой. В том году была прописана по старому адресу, в той налоговой и получила вычет, завела личный кабинет. А летом прописалась в новую квартиру. У меня примут сразу все документы на вычет в новой налоговой? Или надо сначала идти там как то отмечаться, регистрироваться так сказать? А личный кабинет общий на все налоговые? Могу я там декларацию заполнить? Или не рисковать с моим переездом?
А то я уже талончик на субботу взяла в налоговую, а еще не готово ничего ))
-
со звезды
 Сообщение от olikpolik
девочки, подскажите плз...в том году плавала в этом вопросе и в этом - опять25...
Подаю на «квартирный вычет» второй год.
Я за год поменяла 3 места работы (любит мой работодатель перекидывать людей)
в 1 и 3 месте бухгалтер забыл дать мне вычет на ребенка, во 2 месте предоставляли
1-мне галочку "расчет стандартных вычетов предоставлять по этому источнику" ставить на какой работе - где уже давали вычет?
2-а там где мне давали вычет – мне ставить Общая сумма дохода и Облагаемая сумма равными? Как и в 2 НДФЛ «налоговая база». Ведь по идее облагаемая сумма должна быть ниже, если б бухгалтер мне дал эти вычеты
3-налоговая сама посчитает какую сумму мне вернут как вычет на ребенка а какую как имущественный?
4-и вопрос о смене налоговой. В том году была прописана по старому адресу, в той налоговой и получила вычет, завела личный кабинет. А летом прописалась в новую квартиру. У меня примут сразу все документы на вычет в новой налоговой? Или надо сначала идти там как то отмечаться, регистрироваться так сказать? А личный кабинет общий на все налоговые? Могу я там декларацию заполнить? Или не рисковать с моим переездом?
А то я уже талончик на субботу взяла в налоговую, а еще не готово ничего ))
1. Если они не пересекаемся - на всех.
2. В любом случае данные заносятся из 2-НДФЛ.
3. Это посчитает программа.
4. Прийдете, встанете на учет в налоговой и подадите декларацию. А может им сведения уже пришли и они сами поставили Вас на учет.
Личный кабинет общий на все налоговые страны. Декларацию там заполнить можно, а смысл? Если ЭЦП нет - через личный кабинет не подать.
-
Ветеран
подскажите,знакомые купили пол квартиры. договор в простой письменной форме. налоговая не завернет такой документ?
Ваши права в разделе
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума
|
|
|
Закладки