|
|
"Налоговый вычет" как его получить?
| |
|
|
|
-
с орбиты
 Сообщение от Аннушка
2015
и еще вопрос , если квартира в долевой собственности и налоговый вычет будем получать я и муж , сумма по процентам ипотеки делится то же пополам ?
не обязательно. Супруги вправе распределить сумму вычета ,как основного, так и по процентам, между собой в любой пропорции . Это относится к объектам, приобретенным в общую долевую собственность супругов после 01.01.2014 г.
-
Небожитель
 Сообщение от Irinа-N
не обязательно. Супруги вправе распределить сумму вычета ,как основного, так и по процентам, между собой в любой пропорции . Это относится к объектам, приобретенным в общую долевую собственность супругов после 01.01.2014 г.
Спасибо большое .
-
Участник
 Сообщение от Пундель
если акт приема-передачи будет в 2016году, то можно будет получить уведомление на 2016год для работодателя(чтобы весь год не платить НДФЛ), а в 2017 году подать 3НДФЛ за 2016-2013годы.
Если акт был 2015 года(у вас же ДДУ?), то можно уже подавать
акт приема будет в этом году, у нас получение ключей по договору до 31.03.16г.
-
Мега-элита
 Сообщение от Irinа-N
При продаже можно применить 2 варианта уменьшения дохода:
1.вычет в 1 млн
2. на фактические расходы по приобретению данного объекта
в вашем примере выгодней уменьшить на сумму вычета в 1 млн ,чем на сумму расходов.
Еще одно НО при продаже объектов ,поступивших в собственность с 2016 г. Доход придется сравнивать с 70% кадастровой стоимости .Если он по ДКП окажется ниже, то налог необходимо будет считать исходя не из стоимости по ДКП ,а от 0,7 от кадастра.
по вопросу 2: Если доходов в 2016 г не было , то декларацию на вычет Вы подать не сможете
а что я тогда с налоговой делаю в случае продажи подаю декларацию без доходов? и вычет не положен а налоги заплатить должна.а если применить вычет в млн .со 100 тыс возникнут налоги их можно взаимозачесть недоиспользованной суммой налогового вычета (90 000) или надо будет оплатить налог в данном примере 13 000?
-
с орбиты
 Сообщение от cheb
а что я тогда с налоговой делаю в случае продажи подаю декларацию без доходов? и вычет не положен а налоги заплатить должна.а если применить вычет в млн .со 100 тыс возникнут налоги их можно взаимозачесть недоиспользованной суммой налогового вычета (90 000) или надо будет оплатить налог в данном примере 13 000?
Да, можно будет зачесть
90 тыс это сумма налога к возврату или остаток имуществ вычета ?
Прошу не писать мне в ЛС вопросы, которые можно задать в профильных топиках

-
Хранитель
 Сообщение от Аннушка
Девушки , можно дурацкий вопрос , а налоговый вычет по процентами ипотеки можно получить только после полной выплаты ипотеки или можно каждый год подавать ?
Можно подавать и каждый год. Но получать начнете только после получения вычета по квартире.
Телефон в профиле. На ЛВ не всегда.
-
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
Спасибо за помощь в заполнении декларации пенсионера) Заполняю себе. Сумма дохода и налогооблагаемая база разные в связи с вычетом на ребенка .Это где то должно отражаться в декларации? Или просто разные цифры писать, а вычет этот указан в 2НДФЛ?
-
Мега-элита
Подскажите, в 2012 году была приобретена комната в СФ за 1400, в 2015 по расселению ветхого жилья получена новая комната (в договоре мены ее цена- 1900 руб).
При продаже комнаты в 2016 году есть какая то возможность уменьшить налог на 1400 (как затраты на приобретение первой комнаты) или вообще не платить т.к. новую комнату не покупали, а были вынуждены получить при мене или только стандартный вычет с 1 млн положен?
-
с орбиты
 Сообщение от Без Сожаленья
Спасибо за помощь в заполнении декларации пенсионера) Заполняю себе. Сумма дохода и налогооблагаемая база разные в связи с вычетом на ребенка .Это где то должно отражаться в декларации? Или просто разные цифры писать, а вычет этот указан в 2НДФЛ?
В стандартных вычетах нужно указать кол-во детей , и в карточке организации активировать "Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику" . Программа рассчитает сама. Вам останется только сверить ее с вычетом указанным в 2-НДФЛ
-
с орбиты
 Сообщение от angelum lucis
Подскажите, в 2012 году была приобретена комната в СФ за 1400, в 2015 по расселению ветхого жилья получена новая комната (в договоре мены ее цена- 1900 руб).
При продаже комнаты в 2016 году есть какая то возможность уменьшить налог на 1400 (как затраты на приобретение первой комнаты) или вообще не платить т.к. новую комнату не покупали, а были вынуждены получить при мене или только стандартный вычет с 1 млн положен?
Можно уменьшить на 1400 т., приложив подтв.документы на приобретение первой комнаты (договор, расписку)
Ваши права в разделе
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума
|
|
|
Закладки